老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

购买设备19万,付了5万元,发票还未收到,如何做账?付第二笔14万,发票还未收到,如何做账?收到发票后如何做账?谢谢!麻烦分录后面写下具体金额
答: 一、付款5万元 借:预付账款——XX公司 50000 贷:银行存款50000 二、预付14万元 借:预付账款——XX公司 140000 贷:银行存款140000 二、收到发票 借:固定资产 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款190000
购买设备19万,付了5万元,发票还未收到,?付第二笔14万,发票还未收到,分录可以都做在应付账款吗
答: 你好,可以按照融资租赁的方法处理 设备达到可使用状态时 借 固定资产 19(要把里面的增值税抠出来哟) 应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 19万里抠出来的进项税 贷 应付账款 19 付五万 借 应付账款 5 贷 银行存款 付14万 借 应付账款 14 贷 银行存款 14 发票来了 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
购产品,已收到产品,未开发票,未付款,如何做分录?后面付款开票后如何做分录?麻烦详细说下
答: 你好 借:原材料 贷:应付账款 后面付款的时候 借:增值税 应付账款 贷:银行存款
购买办公家具共1万元,4月1日预付3000,4月10日发票与家居收到,发票金额是1万,余款7000元还没付 ,如何做账 分录如何写?
公司采购一批药品,已验收入库,并且已付款,但供货商未开具发票。当月验收并付款时如何做分录?其次收到发票后如何做分录,麻烦老师指导一下,谢谢。
老师你好,3月预付110万元,4月收到货物预估46万元,未收到发票,预计46万元入库了。5月收到发票32万元,一般纳税人,专用发票的,该如何进行账务处理呢,麻烦提供下分录和对应的金额数字,万分感谢





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