老师,买了办公用品收到一张1500发票又收到一张红 问
只做正确的那张就可以了 答
麻烦老师给讲下C选项吧 感觉这类型的题目真的不 问
同学你好 是什么题目 答
公司背景:贸易公司,去外面采购适配器,回来按照客户 问
你好对的 其他的你们承担的是这么做的 答
有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答

一般纳税人开具普通发票给客户 账务处理和专用发票账务处理有什么不一样
答: 其实是一样处理的。
老师你好,3月预付110万元,4月收到货物46万元,5月收到发票32万元,一般纳税人,专用发票的,该如何进行账务处理呢
答: 借:预付账款 110 贷: 银行存款 110 借:库存商品 应交税费 贷:预付账款 收到发票 再冲预付账款的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般纳税人和小规模纳税人初次购买专用设备,开的普票及专用发票,分别怎么处理?还有一般纳税人及小规模纳税人非首次购买专用设备,开的普票及专用发票怎么处理?及一般纳税人和小规模纳税人购买通用设备开的普票及专用发票分别怎么处理?
答: 一样处理 借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数 非首次借管理费用贷银存









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