送心意

朴老师

职称会计师

2025-12-22 12:11

这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。
正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000

谨慎的爆米花 追问

2025-12-22 12:14

我怎么看我调整后是否正确,好像是有个地方可以看的,但是我不知道应该怎么看

朴老师 解答

2025-12-22 12:14

你是什么软件?看科目余额表

谨慎的爆米花 追问

2025-12-22 12:19

用友u810.1单机版

朴老师 解答

2025-12-22 12:29

登录企业门户,进入业务工作→财务会计→总账→账表→科目账→余额表。
在 “发生额及余额查询条件” 中,设置会计期间、科目范围、级次、是否包含未记账凭证等,点击 “确定”。
进入余额表界面,可联查明细账、导出 Excel,辅助核算科目可点 “专项” 查对应辅助余额表。

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相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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