送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-05-12 14:41

您好,是的,是的,没有成本发票的话,也是需要结转成本的,只是可以暂估处理,等来了发票再调整。如果外账的话,开了发票,确认收入,没有进项发票的话,有可能被税务局认定为虚开发票的。

徐文霞 追问

2018-05-12 14:47

王老师,要是材料之后不再开票进来,那暂估的怎么处理呢?

老王老师 解答

2018-05-12 14:49

您好,可以根据付款金额处理,只是存在稽查补税,交滞纳金和罚款的风险的。

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您好,是的,是的,没有成本发票的话,也是需要结转成本的,只是可以暂估处理,等来了发票再调整。如果外账的话,开了发票,确认收入,没有进项发票的话,有可能被税务局认定为虚开发票的。
2018-05-12 14:41:02
您好,这个的话是需要12月底把整年收入都确认完的,然后后期再冲销无票收入,这个
2024-12-17 10:55:33
借利润分配未分配利润, 应交税费、应交增值税销项 贷应收账款, 借库存商品贷利润分配未分配利润1.5 汇算清交在纳税调整明细表收入类,其他填写账载金额是你收入的那一部分,然后在30栏填写帐载金额是1.5。
2022-04-07 10:01:01
你好,同学。 不可以反结帐了, 以前的已经扎账了 在现在期间用以前年度损益调整科目调整处理
2022-11-26 22:32:56
您好 请问次年汇算清缴前开回来的吗
2022-01-20 21:36:02
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