老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


异地预缴税款是应交税费-预缴增值税 还是应交税费-增值税-预缴增值税,预缴增值税是二级明细还是三级明细?
答: 用第一个科目就对了。
1、机构地计提增值税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 (销-进-预缴增值税186122.3-110981.51-14262.3=60878.48贷:应交税费-未交增值税 60878.482、机构地次月缴纳增值税借:应交税费-未交增值税60878.48贷:银行存款60878.483、异地预缴增值税借:应交税费-预缴增值税14262.3贷:银行存款14262.34、月未结转预缴增值税借:应交税费-未交增值税14262.3贷:应交税费-预缴增值税14262.3麻烦老师看我写得对不对?找董老师回复
答: 你好,你的会计分录是对的,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,如果我们是一个大型超市,总部在深圳,在粤西茂名、湛江、阳江旗下都有分公司机构的,这种需要在当地预缴增值税吗预缴税率多少,有没有可能是直接收入汇总总部计缴税费呢
答: 您好 分公司各自缴纳增值税 不是预缴 是根据发生的也缴纳 在分公司所在地缴纳
预缴增值税到年未与哪个科目结平? 1、借:应交税费——预缴增值税 贷:银行存款 2、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预缴增值税 3、到年未,应交增费——未交增值税这个科目与哪个科目结平?
预缴增值税到年未与哪个科目结平?1、借:应交税费——预缴增值税 贷:银行存款2、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预缴增值税3、到年未,应交增费——未交增值税这个科目与哪个科目结平?







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2024-08-09 14:32
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2024-08-09 14:34
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2024-08-09 14:37
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2024-08-09 14:41
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2024-08-09 17:52