我是用用友U8的,3月份我做了一张凭证,4月份把税控盘的280进行抵扣了,请问4月份我要怎么做抵扣的分录呢?
阳光
于2018-05-09 09:43 发布 723次浏览

- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
2018-05-09 09:46
你好,税控盘是可以全额抵扣的。
"支付时,
借:管理费用
贷:银行存款等
抵减时,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用(计入借方负数)
"
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你好,税控盘是可以全额抵扣的。
"支付时,
借:管理费用
贷:银行存款等
抵减时,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用(计入借方负数)
"
2018-05-09 09:46:26

你好,借:应交税费---应交增值税(进项税额) 贷;应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额)
2018-05-09 11:22:49

你好,自动留抵下来,不用做分录,
2019-06-11 16:36:41

你9月做抵减的分录吗?要是之前做后面就不需要再做,抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
2018-11-05 15:54:54

您好,你做进项转出就可以了
2023-04-26 12:53:41
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阳光 追问
2018-05-09 10:06
蒋老师 解答
2018-05-09 10:09