老师,我想咨询下,我们公司收到几张通行费的普通发票,3月份做费用了,然后4月份领导认证进项抵税了,4月份怎么做账?是把3月份做的冲回?还是该怎么做?请老师指导下,谢谢!
小颖
于2019-05-20 15:27 发布 778次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-05-20 15:36
你好 通行费纸质发票是不可以抵扣进项税的 电子发票才可以
相关问题讨论

你好 通行费纸质发票是不可以抵扣进项税的 电子发票才可以
2019-05-20 15:36:48

尽量少做3月的收入,开发票的必须做收入,做销项税额进行申报增值税。
2019-04-12 20:09:43

借管理费用,
应交税费待认证,
贷、银行存款
四月份借应交税费、应交增值税进项
贷应交税费待认证。
2023-03-22 16:58:58

您好
请问您认证发票的时候分录怎么写的
2019-04-18 13:41:01

借:应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
2020-04-15 16:37:40
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