老师好,1月份收到进项发票已认证,3月份发现开票类目错了,对方红冲后在3月份重新开具, 请问我们要怎么做这个分录? 是不是要做进项税额转出?麻烦老师写一下完整的分录,谢谢

周周
于2024-04-16 15:25 发布 403次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-04-16 15:27
借库存商品,应交税费,应交增值税,进项贷应付账款,这个是收到的,然后进项转出。借应付账款,待库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出。
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账务只抵扣一次,那这次账务不需要处理呀
2024-03-07 20:15:30
你好,让对方给你个复印件加盖发票专用章
2019-12-29 15:35:41
您好,对的,是这个意思的了
2023-12-01 10:38:46
借应付账款
贷以前年度损益调整
应交税费,应交增值税进项转出
不是涉及到以前年度损益类科目的
2022-06-09 15:32:32
你好,你能看出具体的是哪个发票吗?你需要问下销售方什么情况。
2021-11-12 14:04:50
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