老师好,1月份收到进项发票已认证,3月份发现开票类目错了,对方红冲后在3月份重新开具, 请问我们要怎么做这个分录? 是不是要做进项税额转出?麻烦老师写一下完整的分录,谢谢
周周
于2024-04-16 15:25 发布 345次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-04-16 15:27
借库存商品,应交税费,应交增值税,进项贷应付账款,这个是收到的,然后进项转出。借应付账款,待库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出。
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您好
纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;
进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05

你好,需要做进项转出,然后做福利费。你之前做的是库存商品吗?
2021-10-12 14:14:57

是, 进项税额转出也需要进发票勾选系统进行税额转出。
2021-09-07 14:59:38

你好
可以 可以这样处理的
2021-03-15 11:34:23

你好 意思原来的蓝字发票是可以正常使用了吗 。 你要找专管员给你删除了
2020-05-29 15:00:04
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