送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-01-13 13:41

你好,按照你之前的会计分录做负数就可以。

英勇的面包 追问

2023-01-13 13:45

我之前税额做的是待认证,然后一起把带认证税额转入进项税额认证抵扣了,那我现在做那个分录的负数

东老师 解答

2023-01-13 13:45

借库存商品负数 贷应付账款负数  应交税费应交增值税进项税额转出

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相关问题讨论
账务只抵扣一次,那这次账务不需要处理呀
2024-03-07 20:15:30
你好,让对方给你个复印件加盖发票专用章
2019-12-29 15:35:41
你好,红字发票转出 借:管理费用等  负数 贷:应付账款  负数 应交税费-增值税-进项税转出 在增值税申报表的表二填写进项税转出
2024-04-11 15:30:29
几月份开的信息表 四月份的吗
2021-05-08 11:00:15
你好,按照你之前的会计分录做负数就可以。
2023-01-13 13:41:01
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