11月开错税率做了无票收入 12月冲红开了正确的 分录怎么做 老师
Ei Ei
于2024-07-10 09:45 发布 157次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!这个11月,你正常申报。
12月有发票的部分也正常做,然后做一部分无票收入的负数
2024-07-10 09:46:19
您好,这个是可以的,可以
2023-12-16 16:22:02
您好
根据蓝字和红字的记账联入账
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
贷方负数:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-01-02 15:57:57
你好,按结红冲的发票,做一张与9月份发票相的凭证,金额是负数,比如借:应收账款 负 数 贷:主营业务收入 负数 应交税费——应增(销)负数
然后再按正确的发票内容做凭证就可以的。
2020-01-05 17:26:57
嗯嗯,可以的,没问题的
2022-12-07 17:32:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


