送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-07-10 09:46

你好!这个11月,你正常申报。
12月有发票的部分也正常做,然后做一部分无票收入的负数

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相关问题讨论
你好!这个11月,你正常申报。 12月有发票的部分也正常做,然后做一部分无票收入的负数
2024-07-10 09:46:19
您好,这个是可以的,可以
2023-12-16 16:22:02
您好 根据蓝字和红字的记账联入账 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 贷方负数:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-01-02 15:57:57
你好,按结红冲的发票,做一张与9月份发票相的凭证,金额是负数,比如借:应收账款 负 数 贷:主营业务收入 负数 应交税费——应增(销)负数 然后再按正确的发票内容做凭证就可以的。
2020-01-05 17:26:57
嗯嗯,可以的,没问题的
2022-12-07 17:32:31
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