老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


那么得补缴税款,不能重新勾选进项,相当于多交税了,这个问题该如何处理呀
答: 你好,是少认证了进项发票,导致多交了增值税吗?
老师好,当月进项税没有勾选如何作账?比如进项100,勾选了60老师:你好,进项税额部分未勾选对会计处理如下:1. 对于已经勾选的60元进项税额:借:应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款或其他应付款项(根据实际支付情况)2. 对于未勾选的40元进项税额:如果在规定的时间内没有勾选,这部分的进项税额将不能抵扣当期的销项税,需暂时计入“待抵扣进项税额”科目。借:应交税费——待抵扣进项税额贷:银行存款或其他应付款项(根据实际支付情况)之后,当你在下一次勾选期限内进行勾选时,可以进行以下会计处理:借:应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应交税费——待抵扣进项税额注意,具体账务处理还需结合实际情况和相关税务规定,同时确保准确的税务申报和会计处理。如果有不确定之处,建议咨询相关税务部门或会计专业人士。我就是12月份未勾选,期限多长?规定的期限多长时间
答: 同学你好 勾选时间没有限制
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
0;而且有好几张,如何处理,费用按5500入账,发票勾选怎么办?多了150元,全勾选相当于多抵扣了十几元的税金
答: 你好,关于发票勾选的问题,我们可以按照正常流程来处理。如果有多张发票,可以把它们合计,按总金额来记账,并在发票上备注明具体信息。而关于发票勾选的问题,可以按照相应的税务政策来进行勾选,比如按照5500入账,则可以勾选5500元,多出来的150元则不需要勾选。





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