送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-05-06 18:00

发工资的时候,借;应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税。计提时,按差额再借:管理费用等科目,负数,贷;应付职工薪酬-工资,负数。

. 追问

2018-05-06 18:04

可是,那为什么是负数呢

王雁鸣老师 解答

2018-05-06 18:07

按您的描述不是应付职工薪酬比实发的工资多吗?所以我理解为应该是负数了。否则,按差额,借:管理费用等科目,贷;应付职工薪酬-工资。

. 追问

2018-05-06 18:22

应付职工薪酬的余额借方比贷方多,对吗

王雁鸣老师 解答

2018-05-06 18:24

对的。

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相关问题讨论
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
你好,是的。非常棒,为你点赞
2018-04-13 21:41:57
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
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