送心意

家权老师

职称税务师

2024-07-01 10:47

你们在开票系统开具红字信息申请单

娇气的大地 追问

2024-07-01 10:50

对方开给我的发票,我们抵扣了,是我们申请红字信息申请单。如果 没有抵扣是他们自己开红字发票。这样对吗

家权老师 解答

2024-07-01 10:51

没有抵扣,可以直接退票

娇气的大地 追问

2024-07-01 11:01

没有抵扣退票,就是开票方自己操作就可以了是吗,不需要我们操作对吧

家权老师 解答

2024-07-01 11:04

纸质发票需要退回,电子发票对方直接红冲

上传图片  
相关问题讨论
你们在开票系统开具红字信息申请单
2024-07-01 10:47:03
你好,如果你没有认证的话,那直接把原来那个凭证红冲掉就可以了。
2022-03-24 11:38:15
您好,你开红字信息表,让对方给你开红字发票,转出进项税
2021-12-09 16:39:39
购买方申请红字发票信息单,销售方再根据信息单开具红字发票,再重新开具蓝字发票
2023-08-10 10:20:35
您好,不用退回去,你给开红字信息表就可以。
2022-07-15 08:47:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,我今年中级没学,想去裸考,几率大吗

    你好,你这么这种情况肯定几率不大

  • 老师请问一下:要开一间个体户,经营范围是:收购及销

    你好,2017年已取消“林区经营加工木材”行政许可,全国不再核发统一《木材经营加工许可证

  • 老师,蔬菜和肉制品,不能开在同一张发票上吗,一般纳

    你好,如果是免税的话,最好还是不要开在一张发票

  • 老师,25年的汇算清缴给的提示,是咋回事呀?我们确实

    你年报填的税金及附加 40601.41 元,和系统抓取的实缴可税前扣除税费 15154.08 元不一致。 常见原因: 会计计提与实际缴纳的时间差(比如 2024 年 12 月的税 2025 年 1 月缴,或 2025 年 12 月计提但 2026 年才缴) 把增值税、企业所得税等不该计入的税,或跨区缴纳的未同步税费,混入了 “税金及附加” 科目 以前年度的税费错误计入了本年 处理方式:核对账上 “税金及附加” 明细账,和 2025 年全年的完税凭证,调整差异后重新申报即可。

  • 老师,即征即退申报的时候是要手动填哪个表的数据?

    一、增值税申报环节(手动填报表格) 附表一(附列资料一):手动填第 6、7 行即征即退销售额、销项税额,发票数据不会自动拆分到即征即退栏,必须手工划转填报 增值税主表:附表一推送后,进项要手工拆分填入「即征即退项目」对应进项、应纳税额栏,不会自动分拆进项。 小规模纳税人:直接在主表「即征即退项目」列手工填对应销售额。 二、提交退税申请(单独手工填退税表单) 申报扣款完成后,电子税务局【退抵税费申请(即征即退)】,手工录入申请退税金额、退税依据,上传资料提交退税,申报表本身不做退税金额填写。

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...