老师,财务报表报送-年报,都提交哪些报表?是把1-12月 问
资产负债表和利润表是最基本的 企业会计准则的需要现金流量表和报表附注 具体的可以看你综合信息里面提交的制度备案里面 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
还没说客房怎么算出来的呢董老师老师 问
您好,计算步骤: 1. 取营业月报房费收入183514.75元,营业月报合计228872.75元,算房费占比:183514.75÷228872.75≈0.8019; 2. 用总收款204953元×占比0.8019≈148135元(客房价税合计); 3. 客房价税合计算不含税收入:148135÷(1%2B1%)≈146668.32元。 答
@董老师,现在开发票,好多一台一台的合同,都只有我们 问
有影响,合同未双方签章可能不具备法律效力,同时对发票合规性也有潜在风险: 合同层面:仅你方盖章,对方未签章的合同未成立,若后续发生纠纷(如价格、交付争议),合同难以作为有效证据; 发票层面:发票需与真实交易对应,若合同不完整,税务核查时可能质疑交易真实性。 建议补盖对方签章,或通过邮件、聊天记录等补充确认交易事实,留存佐证材料 答
你好,考试,原来员工离职了,现在又入职了,这个员工从 问
从业日期不用修改,还是之前的第一次入职的日期 答

我们账上应付账款-总部是负数 ,总部领导说让我们应付冲其他应付的,但是没有附件可以这么调整么?
答: 你好,应付,其他应付款是同一个明细吗
其他应付账款,错了,怎么调整,,,运输人员在商品里拿了货物,,,开始以进价卖给他们,后来我们改成了,以卖价给他们,,这中间的差价怎么改,,比如进价卖给他们是,1795.2元,现在卖价卖给他们是2002,差的206 .8怎么做账,,
答: 同学你好,直接把差额调整收入和往来就可以了 先开始1795.2元卖给他们 借:其他应付款 贷:主营业务收入1795.2/1.13 应交税费—增值税—销项1795.2/1.13*0.13 现在卖2002元,把差额确认收入,挂往来 借:其他应付款 贷:主营业务收入206.8/1.13 应交税费—增值税—销项206.8/1.13*0.13
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
付的定金做账的时候放在了其他应付款,怎么调整过来
答: 您好 请问付款的时候分录怎么写的







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街角守护 追问
2018-05-02 10:52
邹老师 解答
2018-05-02 10:53
街角守护 追问
2018-05-02 15:16
邹老师 解答
2018-05-02 15:18