- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-04 14:23
你好 那你们现在是想怎么调整
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你好 那你们现在是想怎么调整
2020-03-04 14:23:25

你好,应付,其他应付款是同一个明细吗
2018-05-02 10:46:31

同学你好,直接把差额调整收入和往来就可以了
先开始1795.2元卖给他们
借:其他应付款
贷:主营业务收入1795.2/1.13
应交税费—增值税—销项1795.2/1.13*0.13
现在卖2002元,把差额确认收入,挂往来
借:其他应付款
贷:主营业务收入206.8/1.13
应交税费—增值税—销项206.8/1.13*0.13
2020-06-11 15:31:32

你好
购入的什么你们有原始凭证吗
2020-08-18 13:22:00

您好
请问付款的时候分录怎么写的
2020-08-07 10:13:38
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