送心意

李雪婷老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-06-11 15:31

同学你好,直接把差额调整收入和往来就可以了
先开始1795.2元卖给他们
借:其他应付款
贷:主营业务收入1795.2/1.13
应交税费—增值税—销项1795.2/1.13*0.13
现在卖2002元,把差额确认收入,挂往来
借:其他应付款
贷:主营业务收入206.8/1.13
应交税费—增值税—销项206.8/1.13*0.13

高小亮 追问

2020-06-11 15:47

我们直接从运费里扣了,,开始的运费是6576.8,,账上挂了  6576.8元在其他应付账款挂着呢,我们现在银行付了他们运费了6370元,,现在差的这206.8,我该怎么做账才能平了呢,内部账

李雪婷老师 解答

2020-06-11 16:35

同学你好,你们给他们销售商品的时候是否确认收入,就是你按1795.2元卖给他们的时候怎么确认的?

李雪婷老师 解答

2020-06-11 16:38

上面是用收入调整了和他的往来,你这样调整完后,和他的往来里就会冲减其他应付款206.8元(内外不考虑增值税),如果你们没有通过收入,直接通过库存商品减少,你可以把高于库存的差额直接做到营业收入里
借:其他应付款206.8
贷:主营业务收入206.8
这个是产品增值部分的收益

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同学你好,直接把差额调整收入和往来就可以了 先开始1795.2元卖给他们 借:其他应付款 贷:主营业务收入1795.2/1.13 应交税费—增值税—销项1795.2/1.13*0.13 现在卖2002元,把差额确认收入,挂往来 借:其他应付款 贷:主营业务收入206.8/1.13 应交税费—增值税—销项206.8/1.13*0.13
2020-06-11 15:31:32
你好 购入的什么你们有原始凭证吗
2020-08-18 13:22:00
您好 请问付款的时候分录怎么写的
2020-08-07 10:13:38
你好,应付,其他应付款是同一个明细吗
2018-05-02 10:46:31
你好,其他应付账款贷方余额是负数,可以这样调整,借;其他应收款,贷;其他应付款 在报表的其他应收款栏次填写就是了
2020-07-14 20:38:56
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