送心意

王晓晓老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-06-20 21:33

你好,借:管理费用等贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬贷:银行存款 其他应收款-社保个人
应交税费-应交个人所得税 银行存款

abun 追问

2024-06-20 21:43

这我会,实际发放金额,比计提的多,怎么做分录?

王晓晓老师 解答

2024-06-20 21:48

就是等于人为的想少报税呗

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相关问题讨论
你好,借:管理费用等贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬贷:银行存款 其他应收款-社保个人 应交税费-应交个人所得税 银行存款
2024-06-20 21:33:10
您好,计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款
2024-06-20 21:53:45
您好,是按应发来计提的
2026-01-08 20:00:10
您好,是发的是正确的,还是申报的是正确的
2024-06-20 21:50:01
你好,学员,差额计入其他应付款-社保的
2022-08-17 13:44:15
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