送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-06-20 17:02

你好好,这个正规的做法是应该在三月跟四月计提。,然后五月支付。
不过实操中你如果没有计提,
直接写到五月,问题也不大。

学无止境 追问

2024-06-20 17:04

老师因为我不知道是多少电费,我没有计提,这现在怎么写分录呢

宋生老师 解答

2024-06-20 17:04

你好你可以直接借管理费用,电费贷。银行存款

学无止境 追问

2024-06-20 17:06

哦老师,电费计入了主营业务成本可以吗?是小规模纳税人口腔诊所的

宋生老师 解答

2024-06-20 17:10

你好!可以的,可以入

上传图片  
相关问题讨论
你好好,这个正规的做法是应该在三月跟四月计提。,然后五月支付。 不过实操中你如果没有计提, 直接写到五月,问题也不大。
2024-06-20 17:02:55
你23年的费用计提没呢?
2024-06-08 11:44:10
三月份借管理费用贷银行存款, 四月份借应付账款借管理费用负数 然后再做发票的街管理费用, 应交税费应交增值税进项 贷应付账款
2022-04-27 10:36:29
可以了, 借管理费用 贷其他应付款 借其他应付款 贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润贷,其他应付款
2026-01-12 09:35:27
您好同学,您一月份预付的时候,您借其他应付款贷银行存款。
2022-03-22 10:49:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...