你好,我公司是3月预付电费,借:预付账款10000元,贷:银行存款10000元,但发票4月份才会回来,但其实回来的电费是3月份的费用,那我3月份应该怎么计提,4月份发票回来后,又该怎么做分录呢?
成成
于2022-04-10 23:42 发布 1062次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-04-10 23:43
借,管理费用等
贷,预付账款
相关问题讨论

您好,你预付的款项是啊哈?材料款?
2022-04-30 15:00:44

你好,付款分录
借预付账款
贷银行存款
是这个月发票还是所有发票
2022-01-14 07:56:31

如果支付尾款
借管理费用-租赁费
贷银行存款
预付账款
2022-02-24 07:29:15

你好,是一个月的房租,还是好几个月的房租呢?
2021-12-30 19:25:23

设备到了
金额大的借固定资产贷预付账款
2020-03-27 12:04:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
陈诗晗老师 解答
2022-04-10 23:44