送心意

宋艳萍老师

职称中级会计师,经济师

2022-01-15 12:43

你好:
借:固定资产 26
贷:预付账款 3
银行存款 21
预付账款 2

一般应付预付挂一个,这样比较好核算

如果是一般纳税人,专票,根据发票上的税额计入应交税费-应交增值税-进项税额,不含税额计入固定资产

微信用户 追问

2022-01-15 17:05

老师这样做可以吗,专票我借方走一步进项税,固定资产上未税金额

宋艳萍老师 解答

2022-01-15 17:13

分录这样做没问题的

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相关问题讨论
您好,你预付的款项是啊哈?材料款?
2022-04-30 15:00:44
首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
你好: 借:固定资产 26 贷:预付账款 3 银行存款 21 预付账款 2 一般应付预付挂一个,这样比较好核算 如果是一般纳税人,专票,根据发票上的税额计入应交税费-应交增值税-进项税额,不含税额计入固定资产
2022-01-15 12:43:45
你好,同学是不是你要把原来预付冲红,然后把预付变成预收?
2022-01-09 20:28:07
如果支付尾款 借管理费用-租赁费 贷银行存款 预付账款
2022-02-24 07:29:15
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