送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-23 10:24

借:管理费用-租赁费  借:应交税费-应交增值税-进项  贷:预付账款

1632735129 追问

2020-06-23 10:26

这是半年的费用,是不是要每月摊销呢

文文老师 解答

2020-06-23 10:29

半年的费用,可以摊销。
 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款
然后按预付账款的余额按月摊销

1632735129 追问

2020-06-23 10:33

借:管理费用-租赁费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款,刚才您告诉我的这个分录不是把预付账款做没了吗?我有点没看懂,老师您能从付款到摊销给我做完整的分录吗

文文老师 解答

2020-06-23 10:36

借:管理费用-租赁费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款
该分录是一次摊销

文文老师 解答

2020-06-23 10:37

借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款     借:管理费用-租赁费 贷:预付账款

然后按预付账款的余额按月摊销 
这是按月分摊处理分录

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这是半年的费用,是不是要每月摊销呢
2020-06-23 10:26:25
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你好,同学是不是你要把原来预付冲红,然后把预付变成预收?
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2022-06-22 14:45:22
直接忽略b吗,还是分两步做? 1-借,应收b 贷,应收a 2-借,银行存款 贷,应收b
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