董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

你好,我看有的分录是借:预付账款贷:银行存款
答: 同学你好 你的问题是什么
老师 您好 问一下 去年预付账款没有期初数 4月份有一笔退款到银行存款 这笔分录怎么写
答: 同学,你需要确定退款原因。如果是退回的定金(即预付账款),检查下之前的预付款是否在应付账款中挂账
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,有个分录借预付账款贷银行存款,调账做了相反分录借银行存款贷预付账款(红字借方),然后走预收付预付,调为,借预收账款贷预付账款借预付账款贷银行存款,请问这样调整是对的吗,感谢老师
答: 你好,同学是不是你要把原来预付冲红,然后把预付变成预收?








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