送心意

玲老师

职称会计师

2020-02-27 12:56

原来按无 票收入确认的,税款已交过,后面再开发票先把原来的无票收入红冲,再开正常的发票,报税按正负相加的金额申报,填过填写是负数 的金额自己申报不能通过,要去税局找专管员填写转办单 到窗口报税。

L. 追问

2020-02-27 23:35

保税部分已经申报完成,后面的申报没有缴税,我想问的是账务如何处理呢?

玲老师 解答

2020-02-28 06:57

先红冲无票收入,借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,开票,借应收账款贷主营业务收入应交税费

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你好, 借:应收账款-3000 贷:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税 (金额全部红字) 同时结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-01-24 20:44:44
你好,是什么情况下开具了发票却不确认收入呢? 
2022-03-17 10:26:22
那咱看一下咱输入的数据对不对?
2023-08-23 10:49:28
你好 1借应收账款 贷应交税费 2 借应收 贷收入 应交税费 
2022-02-08 15:01:57
您好, 对方认证了没有了?
2024-06-06 10:05:02
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