送心意

玲老师

职称会计师

2020-02-27 12:56

原来按无 票收入确认的,税款已交过,后面再开发票先把原来的无票收入红冲,再开正常的发票,报税按正负相加的金额申报,填过填写是负数 的金额自己申报不能通过,要去税局找专管员填写转办单 到窗口报税。

L. 追问

2020-02-27 23:35

保税部分已经申报完成,后面的申报没有缴税,我想问的是账务如何处理呢?

玲老师 解答

2020-02-28 06:57

先红冲无票收入,借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,开票,借应收账款贷主营业务收入应交税费

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原来按无 票收入确认的,税款已交过,后面再开发票先把原来的无票收入红冲,再开正常的发票,报税按正负相加的金额申报,填过填写是负数 的金额自己申报不能通过,要去税局找专管员填写转办单 到窗口报税。
2020-02-27 12:56:11
借:应收账款 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 负数
2017-07-13 10:42:20
下月开红字发票时,作上月相同分录,金额为红字的凭证!
2018-11-07 12:25:45
你好, 借:应收账款-3000 贷:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税 (金额全部红字) 同时结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-01-24 20:44:44
需要开具红字发票后才可以
2019-08-12 16:38:09
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