老师 以净值为售价出售固定资产到账务处理怎么做我做的我 先把固定资产转为清理 借 固定资产清理 累积折旧 贷 固定资产(原值)处理时开票 借 应收账款 贷 固定资产清理 应缴税费-销项但这样做有一个问题 固定资产清理有个余额 正好是销项税额 我想不出来哪一步出错了但我转入单位的账务处理进项税放哪里现在这笔分录做进去之后账面净值就是跟对的

心灵美的柠檬
于2024-06-17 19:51 发布 316次浏览

- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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同学,你好
嗯嗯,是的,差额计入资产处置损益
2026-01-08 11:46:39
是的,就是那样做的
2026-01-08 11:29:29
您好,请问是需要问什么问题呢
2022-01-27 14:14:23
您好,没有错呀,还有一个分录呢
借 :资产处置损益 贷:固定资产清理
2024-06-17 19:15:26
您好,您这么做没错的,最后固定资产清理差额转到营业外收支就成了
2024-06-17 19:54:32
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