老师, 我们4月份出售办公楼1栋,还有几天收入也给客户开发票了,那分录需要用固定资产科目清理做吗,借方应收账款,贷方:固定资产清理,销项税额吗,这样对吗

曲不凡
于2024-04-30 17:42 发布 708次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-04-30 17:43
是的,销售已经使用的办公楼就是那个做的
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同学,你好
嗯嗯,是的,差额计入资产处置损益
2026-01-08 11:46:39
是的,就是那样做的
2026-01-08 11:29:29
您好,请问是需要问什么问题呢
2022-01-27 14:14:23
您好,没有错呀,还有一个分录呢
借 :资产处置损益 贷:固定资产清理
2024-06-17 19:15:26
您好,您这么做没错的,最后固定资产清理差额转到营业外收支就成了
2024-06-17 19:54:32
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