暂估入账,借:管理费用,贷:应付账款,这是2023年会计分录,但今年汇算清缴前未取得发票,这笔费用纳税调增了, 今年应该如何做分录?

木水星辰
于2024-06-14 15:12 发布 297次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借应付账款贷利润分配未分配利润小企业会计准则做账的。
2024-06-14 15:22:47
同学您好,您只需要调整报表,账上不用调
2022-03-23 11:47:40
借:应付账款暂估
贷:利润分配-未分配利润
2023-09-11 16:32:34
您好
您汇算清缴没有收到发票 没有调增 已经申报了?
2022-04-25 21:48:39
你好,学员,这个今年冲回即可的
2022-03-25 10:22:52
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