暂估入账,借:管理费用,贷:应付账款,这是2023年会计分录,但今年汇算清缴前未取得发票,这笔费用纳税调增了, 今年应该如何做分录?
木水星辰
于2024-06-14 15:12 发布 233次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借应付账款贷利润分配未分配利润小企业会计准则做账的。
2024-06-14 15:22:47

你好,实际也没有这笔业务是吗,借其他应付款贷利润分配。
2021-05-14 10:08:48

暂估金额和发票一致吗
一致的不用调整
2019-05-15 10:48:31

同学您好,您只需要调整报表,账上不用调
2022-03-23 11:47:40

借:应付账款暂估
贷:利润分配-未分配利润
2023-09-11 16:32:34
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