送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2024-06-07 11:59

可3月挂预收账款 
5月确认收入与增值税,并申报

夭夭 追问

2024-06-07 14:34

成本在哪个月结转

文文老师 解答

2024-06-07 14:59

成本在5月进行结转

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相关问题讨论
可3月挂预收账款 5月确认收入与增值税,并申报
2024-06-07 11:59:54
你这个不是涉及账务处理的 你需要申报的时候,减少未开票收入,同时增加开票收入的
2023-08-30 12:37:43
同学你好 这个做收入结转成本就可以了
2023-08-30 12:01:40
借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 然后再做发票的, 借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费 未开具发票一栏,填写负数 开具的发票一栏填写正数
2022-06-05 10:04:59
同学你好 增值税是和收入一块做的 季度才交增值税
2023-08-28 18:06:52
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