3月销售收款,5月开发票,这个账务处理及纳税填报分别如何处理,请老师给分录和处理方法

夭夭
于2024-06-07 11:56 发布 321次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-06-07 11:59
可3月挂预收账款
5月确认收入与增值税,并申报
相关问题讨论
可3月挂预收账款
5月确认收入与增值税,并申报
2024-06-07 11:59:54
你这个不是涉及账务处理的
你需要申报的时候,减少未开票收入,同时增加开票收入的
2023-08-30 12:37:43
同学你好
这个做收入结转成本就可以了
2023-08-30 12:01:40
借应收账款负数
贷,主营业务收入负数,
应交税费负数,
然后再做发票的,
借应收账款
贷主营业务收入,
应交税费
未开具发票一栏,填写负数
开具的发票一栏填写正数
2022-06-05 10:04:59
同学你好
增值税是和收入一块做的
季度才交增值税
2023-08-28 18:06:52
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2024-06-07 14:34
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2024-06-07 14:59