上个月销售后,因为发票量不够,一部分收入做了无票收入并申报交税,本月给对方补开了发票, 这部分分录和报税该如何处理?分录麻烦写详细。谢谢。

不见不散
于2022-06-05 10:03 发布 655次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-06-05 10:04
借应收账款负数
贷,主营业务收入负数,
应交税费负数,
然后再做发票的,
借应收账款
贷主营业务收入,
应交税费
未开具发票一栏,填写负数
开具的发票一栏填写正数
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借应收账款负数
贷,主营业务收入负数,
应交税费负数,
然后再做发票的,
借应收账款
贷主营业务收入,
应交税费
未开具发票一栏,填写负数
开具的发票一栏填写正数
2022-06-05 10:04:59
你好!如果是独立核算的是不可以的
2022-06-29 06:01:29
打款的时候没有扣除个税吗?
2024-12-10 14:55:45
。无票收入里面填写负数申报。
2022-07-04 16:05:49
借应收账款负数
贷主营业务收入负数,
应交税费应交增值税销项负数
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项
第一个是红冲收无票收入,第二个再做发票的。
2022-04-03 19:35:03
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