送心意

CC橙老师

职称中级会计师,审计师

2024-06-04 20:46

你好,根据冲红的比例部分做进项税转出

追问

2024-06-04 20:48

我这样写分录  
借:原材料  负数100 
     应交税务-应交增值税-进行税额转出 负数13
 贷:应付账款-xx供应商    负数113

CC橙老师 解答

2024-06-04 20:53

是的,没使用直接原分录红冲

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相关问题讨论
同学你好 跨月红冲也晚了,只能当月红冲
2021-05-06 11:37:04
你好,根据冲红的比例部分做进项税转出
2024-06-04 20:46:09
你好,你去税务局申请延期抵扣就是五月份开的进项发票,抵扣四月份的。
2021-05-06 11:35:52
会显示,你先认证,后进项转出
2021-04-14 10:39:56
1.增值税申报:首先,在红冲发票后,需要按照正常流程进行增值税申报。在申报时,应将红冲的发票金额填入相应的栏次,以反映真实的销售情况。 2.出口退税申报:对于出口退税,需要在出口退税申报系统中进行红冲操作。 进入出口退税申报系统,找到需要红冲的发票信息。 点击红冲按钮,并按照系统提示进行操作。 在红冲完成后,重新录入正确的发票信息,并进行出口退税申报。
2024-02-21 11:21:18
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