送心意

朴老师

职称会计师

2024-02-21 11:21

1.增值税申报:首先,在红冲发票后,需要按照正常流程进行增值税申报。在申报时,应将红冲的发票金额填入相应的栏次,以反映真实的销售情况。
  2.出口退税申报:对于出口退税,需要在出口退税申报系统中进行红冲操作。
进入出口退税申报系统,找到需要红冲的发票信息。
点击红冲按钮,并按照系统提示进行操作。
在红冲完成后,重新录入正确的发票信息,并进行出口退税申报。

小鱼儿 追问

2024-02-21 11:44

但是显示待退税不允许红冲

朴老师 解答

2024-02-21 11:46

你收到新发票了吗?收到了就可以

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相关问题讨论
1.增值税申报:首先,在红冲发票后,需要按照正常流程进行增值税申报。在申报时,应将红冲的发票金额填入相应的栏次,以反映真实的销售情况。 2.出口退税申报:对于出口退税,需要在出口退税申报系统中进行红冲操作。 进入出口退税申报系统,找到需要红冲的发票信息。 点击红冲按钮,并按照系统提示进行操作。 在红冲完成后,重新录入正确的发票信息,并进行出口退税申报。
2024-02-21 11:21:18
你好,红冲的发票填写在申报进项税转出里
2019-04-02 11:21:33
你好 你是说怎么做分录还是什么意思
2020-04-17 17:12:19
不应该缴纳 冲红后,就不存在缴纳税了
2019-09-02 16:39:09
同学你好,可以跨月开红冲发票。对退税没有影响。
2022-03-16 16:54:50
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