送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2024-06-02 21:25

您好, 是为了可以修改当期的凭证

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相关问题讨论
1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)   2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。   再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”   3、取消审核:以审核人身份进入“凭证管理”--点击反审核-
2015-10-05 07:20:10
(1)反结账操作方法: 打开软件后,直接同事按Ctrl+F12,出现如:图3-1界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。 (2)反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11, (3)做完发结账、反过账操作后, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。 (4)修改凭证后审核、过账、结账即可跳到下期期间。
2019-02-24 21:16:50
您好 单位设置了不审核就可以过账的话 可以直接过账 不需要审核的
2022-05-03 10:47:22
您好:先反过账,然后才能反审核。
2019-03-11 18:24:48
你好同学: 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl%2Bshift%2Bf6。反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存。修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账。
2023-10-26 18:41:17
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