送心意

宋艳萍老师

职称中级会计师,经济师

2019-03-11 18:24

您好:先反过账,然后才能反审核。

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需要有相关的权限,才能在业务系统中进行反审核,直接打开退款单的记录,可以反审核。结账后也是不能反审核的,必须是在记账状态,才能反审核
2022-03-22 10:10:53
(1)反结账操作方法: 打开软件后,直接同事按Ctrl+F12,出现如:图3-1界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。 (2)反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11, (3)做完发结账、反过账操作后, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。 (4)修改凭证后审核、过账、结账即可跳到下期期间。
2019-02-24 21:16:50
你好,点期末结账,反结账,然后再点查询凭证,点开以后有个反审核
2022-03-29 14:45:07
同学你好,直接可以过账。
2022-03-16 16:53:39
金蝶系统凭证反过账可以在“财务管理—凭证管理—凭证反过账”中完成。具体操作步骤为: 1、凭证反过账流程:点击“财务管理—凭证管理—凭证反过账”,在“凭证反过账”窗口选择待反过账的凭证,或在查询条件中选择条件查询凭证 2、输入原帐期:在“凭证反过账”窗口中输入原帐期,填写辅助核算信息,点击反过账按钮反过账 通过以上操作,就可以将凭证反过账,即将原本所出现的会计科目和金额以及相关行为方向发生变化,一年前的支出变成现在的收入,原来的收入变为支出。 拓展知识:实现凭证反过账的前提是要求原凭证已经记录在账簿上,这样才能实现正确的反过账效果。例如,公司用于付款的凭证,在反过账时,若未在记账时将凭证正确记录,则反过账后需要做相应的调整记账。
2023-02-28 09:35:01
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