送心意

丁小丁老师

职称注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2023-07-12 18:00

您好!在期末结转里面反结帐,然后反记账,再反审核,就可以修改凭证了

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相关问题讨论
您好!在期末结转里面反结帐,然后反记账,再反审核,就可以修改凭证了
2023-07-12 18:00:58
1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)   2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。   再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”   3、取消审核:以审核人身份进入“凭证管理”--点击反审核-
2015-10-05 07:20:10
你好,金蝶KIS迷你版年结账后,是无法跨年反结账的
2023-01-10 10:26:50
 kis版的无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作
2023-01-10 10:26:28
金蝶标准版年结反结账的主要步骤包括: 1. 启用反结账模块:进入会计->系统设置->反结账管理中,启用反结账模块; 2. 将本年度会计凭证设置为“已反结账”:进入会计->凭证管理,选择本年度的所有凭证,点击右上角的“反结账”按钮,将这些凭证设置为“已反结账”; 3. 进行账套反结账:进入会计->系统设置->反结账管理中,点击“立即反结账”按钮,进行反结账操作; 4. 进行报表核算:进入会计->报表,依据会计准则的要求,检查总账金额是否与明细账金额吻合; 5. 处理年结相关的凭证:在执行反结账时,可能需要处理有关本年度结转损益等凭证,以确保反结账操作的正确性。 此外,有些特殊情况下,还需要进行错字、借贷不平衡、凭证重复等相关检查,以确保反结账操作的完整性和正确性。
2023-02-28 13:07:51
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