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文老师

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2019-02-24 21:16

(1)反结账操作方法: 
 
打开软件后,直接同事按Ctrl+F12,出现如:图3-1界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。 
 
(2)反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11, 
 
(3)做完发结账、反过账操作后, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。 
 
(4)修改凭证后审核、过账、结账即可跳到下期期间。

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(1)反结账操作方法: 打开软件后,直接同事按Ctrl+F12,出现如:图3-1界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。 (2)反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11, (3)做完发结账、反过账操作后, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。 (4)修改凭证后审核、过账、结账即可跳到下期期间。
2019-02-24 21:16:50
您好:先反过账,然后才能反审核。
2019-03-11 18:24:48
您好!在期末结转里面反结帐,然后反记账,再反审核,就可以修改凭证了
2023-07-12 18:00:58
这个是改不了的,非要是审核人反核后,再审核时不用此人就行
2022-04-15 10:11:15
你好! 解决方法: 在【财务处理】→【凭证管理】中过滤出需要反审核的凭证,单击【操作】-【成批审核】,选择【对已审核的凭证取消审核】确定。
2022-02-08 19:02:34
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