送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-04-25 17:08

你好,差额也可以不计提    借:未分配利润  15000   借:应交税费-企业所得税1000   贷:银行存款。这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我评价,谢谢。

上传图片  
相关问题讨论
你好 1.汇算清缴后,补缴的所得税 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 2,借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 12月底正常做计提分录,借:所得税费用   ,贷:应交税费—企业所得税
2024-04-29 16:29:57
分支机构是独立核算吗
2023-02-08 11:16:18
你好,你看今年汇算清交之后弥补亏损明细表,最后一行最后一列 亏损金额是多少的?
2022-07-14 20:10:27
你这个产生所得税吗,借所得税费用 贷应交税费,应补退税额有数据吗,
2020-07-13 16:44:58
你好;  总部汇算来报所得税; 你们有做分摊比例备案了吗   
2022-10-17 18:32:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...