去年开给客户的发票多开了红冲 借:应收账款 含税金额负数 贷:以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 这样记对吗老师?
木心
于2024-05-20 15:09 发布 334次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-05-20 15:11
你好,直接红冲今年的销项税和收入,不再调整上年的收入
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你红冲收入的吗
是的话蓝字
2022-02-18 18:00:58
你好; 你是那笔多做 了 ; 你实际有进项税的是吗 ?
2022-06-07 11:21:29
你好,直接红冲今年的销项税和收入,不再调整上年的收入
2024-05-20 15:11:57
您好,报表的话,就是应收账款减少,收入减少,税费增加,库存商品增加,成本增加
2023-09-15 15:35:41
您的意思是,汇算清缴的日期4.10 是在甲公司 2022 年度财务报告批准报出日为 2023 年3月 23 之后
2023-08-08 09:39:59
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