董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

请问现在发现上一年度账错了,现在调整为:借:应交税费-应交增值税进项税191.55,贷:以前年度损益调整191.55。调完还要做什么吗?
答: 你好,这个是这么业务的 多做了费用,少做了进项吗
前几年的开票收入未做账,现在用以前年度损益调整做分录,如借应收账款贷以前年度损益调整。中间多了应交税费的金额,但如果分录做成借应收账款,贷应交税费-应交增值税销项税额,以前年度损益调整,也不对。因为我们已经缴税了。这该怎么办?
答: 你好你正常申报了,但是没有做账的话,你应该用借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们是建筑企业,2020年之前没有做账,现在才开始做账,老会计让这样做账,比如2019年完成100万的工程,2019年给了30万,2020年给了20万,借,工程施工2019年30万除以1.09*4%,贷,应交税费~应交增值税~质押税金。借,工程施工2020年的20万*85%,贷,以前年度损益调整。确认收入是,又分开没开发票。他为啥要出现质押税金,以前的销项税票都已经开过了
答: 你好,同学。 如果你所有的票都开了,你这质押税金就是要支付出去的就是了的










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