老师,我们应付工资账上计提的比实际发放的多(有贷方余额),这个余额,分录是怎样的

呜啦啦啦
于2024-05-15 14:59 发布 800次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
冲减多计提的 借:应付职工薪酬 借:管理费用-工资(红字)
2024-05-15 15:01:17
冲减多计提的工资
2024-05-15 14:56:07
您好!是的。是要做账,是要计提。
你要先计提再发放啊。现在你要做什么分录,要看你之前做过什么分录了
2022-05-24 10:13:28
同学,你好、
损益结转之后就没有了
2023-03-14 19:10:07
您好,您的意思是具体多了是吗?
2022-07-22 17:06:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


