老师,是这样,我们是商贸公司上个月开了一张票是砂 问
不用做暂估。 直接在本月红冲上月错误成本,再按正确单价重新结转成本就可以了。 答
老师,你好, 我司购买的房产,但是还没有拿到房产证,只 问
同学你好 发票开正式发票了吗 答
老师,公司承包高校食堂,0租货场地,现吃饭大厅的玻璃 问
您好,这个计入管理费用-其他里面 答
老师你好,问下个体工商户小规模纳税人国家信用信 问
你好这个跟税务局表一致就可以啦 答
我想问下,我一般下月录入上月的账,我录入当月的第 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

年终利润分配—未分配利润借方有余额,以前年度工资少计提,可以用借:利润分配—未分配利润 贷:应付工资—应付职工薪 酬来处理么
答: 可以的,可以这么做的。
算未分配利润,为啥要加应付职工薪酬?
答: 您好, 这个工资是成本,可以抵税呀
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
去年多计提的工资,我可以直接借应付职工薪酬 贷利润分配-未分配利润?
答: 您好,不可以这样做账务处理,如果是小企业会计准则,直接冲减当期损益,比如管理费用等,然后冲减应付职工薪酬 如果是企业会计准则,用以前年度损益调整,且冲减应付职工薪酬,之后月底将以前年度损益调整转利润分配-未分配利润







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2024-05-15 09:39
东老师 解答
2024-05-15 09:39
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2024-05-15 09:41
东老师 解答
2024-05-15 09:41
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2024-05-15 09:43
东老师 解答
2024-05-15 09:44