销项20万,进项25万,抵扣勾选了18万,还有7万不知道怎么处理申报表怎么填,账怎么做,

心灵美的柠檬
于2024-05-10 23:11 发布 536次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-05-10 23:12
您好,7万元不在申报表里
账是 借:原材料等 应交税费-待认证进项税额 贷:应付
先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
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您好,7万元不在申报表里
账是 借:原材料等 应交税费-待认证进项税额 贷:应付
先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-05-10 23:12:19
这样的话,是属于抵扣10个点的,你好
2024-01-16 13:48:16
贷款吗?可以一个人抵扣百分之百也可以两个人分别抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
你好是的你说的是正确的
2026-01-20 20:32:45
对于你这种情况,可以按照以下步骤进行处理:
1.撤销红字信息表:由于你是购买方且红字信息表未抵扣进项税额,可以联系销售方撤销该红字信息表。需要携带撤销红字发票信息表情况说明、纸质《红字发票信息表》(系统内打印的,加盖企业公章)、经办人身份证件到办税服务厅办理撤销。
2.重新开具正确的红字发票信息表:在撤销红字信息表后,可以重新开具正确的红字发票信息表。请确保在开具新的红字发票信息表前,已经核实好相关数据和信息。
3.抵扣进项税额:在重新开具正确的红字发票信息表后,可以正常抵扣进项税额。请确保在规定的时间内完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
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