送心意

谭佳丽

职称审计师,中级会计师

2018-04-19 10:50

你好,这个实际发生,并不是指实际发放,因此,可以先将提成做费用入凭证,应付职工薪酬有余额很正常,等实际发放提成时,冲减该余额,是正确的做法。

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对的,是的,那你们是当月缴纳当月的吗?一般都是当月计提,次月支付 计提得用工资表发放的用银行回单。
2023-04-17 18:16:53
收到发票后红冲以前计提金额,按照收到发票实际再入账
2022-11-09 10:27:55
你好,是发生一笔计提一次,发票是附在计提分录后面 
2023-06-06 17:09:38
您好, 6月计提本月工资的时候,需要计提本月工会经费
2024-07-12 09:36:41
您好,同学,这个是要分开做的,每月计提,下月发放
2023-04-16 19:41:39
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