老师,我上个月暂估了原材料,这个月发票回来了,我应该怎么做账
呜啦啦啦
于2024-05-09 09:09 发布 345次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-05-09 09:10
暂估入库
借;原材料
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
原材料(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
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借;原材料
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
原材料(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
2024-05-09 09:10:08

红字 借原材料 贷应付账款暂估 然后做正确金额入库分录
2016-09-09 16:44:16

您好!先做红字冲减之前的暂估比如暂估100借:原材料-100 贷:应收账款-原材料暂估-100
然后做正确的。借:原材料 贷:应收账款
2016-12-06 09:14:13

是要将上月的暂估分录红冲后,然后按照实际取得的发票重新编制分录的。
2018-08-17 11:27:58

暂估 借;原材料 贷;应付账款-暂估应付账款
冲回 借;应付账款-暂估应付账款 贷;原材料
发票到了 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
2015-11-17 14:10:42
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