老师,我上个月暂估了原材料,这个月发票回来了,我应该怎么做账

呜啦啦啦
于2024-05-09 09:09 发布 477次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-05-09 09:10
暂估入库
借;原材料
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
原材料(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
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应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
2024-05-09 09:10:08
借:原材料8500
应付账款-暂估30000
贷:应付账款-供应商38500
2024-05-23 09:30:39
您好, 这个必须要冲销的
2022-11-09 14:37:26
你原来估多少就冲多少呀
2022-10-18 10:54:42
你好,你单位有针对这个暂估取得对应的购进发票吗?
2023-12-07 08:54:55
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