老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

其他应收款余额是负数,那资产负债表里面是不是要填在其他应付款里面?或者说在其他应收款直接填负数可以吗?
答: 你好,填写在其他应付款栏次的
其他应付款科目余额是负数,我填资产负债表时候,能不能把其他应付款的负数金额,填列到其他应收款的这列里面
答: 一般是应收预收,应付预付,做相互调节,其他应付款、其他应收也可以进行调节
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,我想咨询一下,我们资产负债表里面的其他应收款是负数,所以报表里面的资产总额是负数,那我们所得税季报里面的资产金额怎么填写,是填资产负债表里面的负数,还是填写把其他应收款的负数调整到其他应付款后的金额?
答: 填写不了负数,我建议是调其他应付款下面再去填写吧,




粤公网安备 44030502000945号



鱼在天上飞 追问
2018-04-17 16:57
邹老师 解答
2018-04-17 16:59