老师,辛苦帮忙看下这些东西有什么错误吗?我真的搞 问
122105 其他应收款贷方余额:这是资产类科目余额方向异常,本质是对方多付款形成了你欠对方的钱。做调整分录:借:其他应收款 - 帆宇 贷:其他应付款 - 帆宇。 附加税余额:贷方余额是已计提未缴纳,直接申报缴纳即可;借方余额需核对是多交还是少计提,多交可申请退税或留抵,少计提则补提税金及附加,不用冲红。 答
你好请问老师工厂给客户加工产品,客户提供原材料, 问
您好 借:原材料 贷:营业外收入 答
老师你好,我们之前没有账,新建账,我们银行存款现金 问
您好,这种情况,负债没有数据,只能把差额放到所有者权益里面 答
老师,客户那边要开票,总金额不能动,数量和单价其中 问
您好,还是数量固定合适 答
封管安装可以开技术服务发票吗?合同写的是在作业 问
您好,这种是开生产生活服务*服务费,可以开这个 答


老师,你好!请问纳税信用失信行为消息提醒,连续3个月或者累计6个月0申报,因为我公司买了设备有很多进项抵扣,请问遇到这种情况如何处理呢,盼复谢谢!
答: 你好。进项咱要是勾选了就计入进项税额,没有勾选计入待认证进项税额。
老师、请问,我司本月利润总额为正数了,但本年累计数还是负很多。请问我本月还需要提所得税吗?盼复!谢谢
答: 你好不需要计提所得税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,您好!麻烦问下我公司2021年1月建立的,因我有很多进项税额可以抵扣,公司连续6个月以上增值税都直接抵扣的,这样做是对的吗?我在听课连续6月以上零申报,对公司信用等级有影响是不?
答: 你好; 那你们是不是税负 都是0 了 。 长期在0报是吗
你好,我们公司是购买方,销售方开错了发票,因为跨月了,我们已经抵扣,现在我给他开了红字信息表,我想问我们购买方怎么进行账务处理,谢谢
老师 这种情况该如何处理:不应该抵扣的进项增值税抵扣了,做账进项税转出了,但是申报增值税月报时发票抵扣信息同步到系统,那这个不该抵扣的增值税怎么处理它
3月申报个税时出现这个情况:数据校验不通过,累计减除费用为6万元,但未选择直接按照6万元扣除的纳税人,请再次与扣缴义务人进行核对。这个要怎么处理,谢谢




粤公网安备 44030502000945号



唠叨的大侠 追问
2024-04-28 10:21
玲老师 解答
2024-04-28 10:22
玲老师 解答
2024-04-28 10:23
唠叨的大侠 追问
2024-04-28 15:05
玲老师 解答
2024-04-28 15:07