老师,辛苦帮忙看下这些东西有什么错误吗?我真的搞 问
122105 其他应收款贷方余额:这是资产类科目余额方向异常,本质是对方多付款形成了你欠对方的钱。做调整分录:借:其他应收款 - 帆宇 贷:其他应付款 - 帆宇。 附加税余额:贷方余额是已计提未缴纳,直接申报缴纳即可;借方余额需核对是多交还是少计提,多交可申请退税或留抵,少计提则补提税金及附加,不用冲红。 答
你好请问老师工厂给客户加工产品,客户提供原材料, 问
您好 借:原材料 贷:营业外收入 答
老师你好,我们之前没有账,新建账,我们银行存款现金 问
您好,这种情况,负债没有数据,只能把差额放到所有者权益里面 答
老师,客户那边要开票,总金额不能动,数量和单价其中 问
您好,还是数量固定合适 答
封管安装可以开技术服务发票吗?合同写的是在作业 问
您好,这种是开生产生活服务*服务费,可以开这个 答


老师,请问工商年报填写,纳税总额这里,是应该填科目汇总表借方发生额10305.46,我借方发生额是由未交增值税+个税组成,未交增值税就是没交过税,没有到30万,转到营业外收入里了,纳税总额我应该填哪个数?
答: 你好,增值税附加税没有交过,那你还交过哪一个税款?不要工资个税的企业所得税交过吗?
小规模全年都不用缴纳增值税,应交增值税-未交增值税结转到营业外收入后未交增值税就为0才对是吗
答: 你好,对的是的,是这么做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,小规模7-9月未超过30万,应交税费_应交增值税总共1,695.69,其中普票税额278.5,专票税额1417.16,转出未交增值税时, 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 1695.69,贷:应交税费_未交增值税1695.69,那免征增值税转营业外收入时分录怎么写呢
答: 借应交税费—应交增值税 贷营业外收入









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英子 追问
2024-04-23 15:02
郭老师 解答
2024-04-23 15:04
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