送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-04-15 08:51

你好,可以按原预提时的分录红冲处理!

绅士汉 追问

2018-04-15 08:52

原先预提时有几个月(几笔分录),现在就按其他应付款余额作一笔冲可以了吧?

老江老师 解答

2018-04-15 08:55

@刘汉琢:是的,把多出的金额冲平即可!

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相关问题讨论
你好,是的,冲减销售费用。
2020-01-10 12:08:41
您好 请问您有什么问题
2019-09-09 10:59:35
红字冲减销售费用 其他应付款
2019-07-29 11:26:51
是的,需要别调整增加应纳税所得额
2016-05-23 20:55:04
你好 1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用 2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,
2020-03-31 16:27:31
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