送心意

柳老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-08-16 20:33

你好,同学!
应该是你说的这个
借:销售费用
    贷:其他应付款

胡筱潇 追问

2021-08-16 20:36

我看做了好几笔类似的,其他应付款-未结费用,是不是计提过的

柳老师 解答

2021-08-16 20:41

可能他在费用发生未开发票时计提了,
借:销售费用
   贷:其他应付款-未结费用
现在拿到发票从未结费用转到具体公司。

胡筱潇 追问

2021-08-16 21:08

好的,谢谢

柳老师 解答

2021-08-16 21:10

不用客气,可以给个五星好评哦,祝您学习愉快!

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你好 1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用 2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,
2020-03-31 16:27:31
是的,就是之前计提的红字分录
2019-08-08 10:25:00
您好,别的单位给公司提供了服务并开具了专票,公司还未付款。
2019-08-05 17:32:36
老师,请问当客户提货时,单价按销单价算,冲其他应付款时,又该如何作帐呢?
2017-01-10 13:12:06
你好,是的,冲减销售费用。
2020-01-10 12:08:41
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