我之前开具了两张税款一样的发票,一张正数,一张负 问
您好,是当月开的一正一负吗? 答
老师,股东打投资款是没有备注投资款,现在款被用了, 问
您好,认定的,这个本来就是用于公司经营的 答
老师发票已经抵扣了现在税务局又不让抵扣了,进项 问
你好,什么原因不允许抵扣什么业务的? 如果是福利费招待费的 借成本费用,等 贷应交税费应交增值税进项转出40.21 答
物业公司小规模纳税人收取的停车费新增值税法下 问
现在是按3%s税率申报的哈 答
请问实际生活中做增值税是这样的吗?如图片 问
增值税一般纳税人一定是按月的,没有按季度 这个认证发票需要注意一下,统计确认最早在次月1号做,最晚是报增值税之前 答

1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧? 2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?
答: 你好 1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用 2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,
我想请问下之前多计提的电费,贷:其他应付款-电业局 现在用于冲销本月的电费是 借:其他应付款-电业局 贷:销售费用-电费吗
答: 是的,就是之前计提的红字分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问年底根据客户销量按一定比便返点,如返点金额20000元,公司将返20000的商品给客户,请问如何做帐,借销售费用吗?贷:其他应付款——客户(现在先计提,客户还没有提贷)内帐。
答: 老师,请问当客户提货时,单价按销单价算,冲其他应付款时,又该如何作帐呢?









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佛缘(淡淡浅显) 追问
2019-07-26 14:32
答疑苏老师 解答
2019-07-26 14:40
佛缘(淡淡浅显) 追问
2019-07-26 16:57
答疑苏老师 解答
2019-07-26 17:01
佛缘(淡淡浅显) 追问
2019-07-26 17:02
答疑苏老师 解答
2019-07-26 17:04