2019年上半年 有一名职工的个税 行政做工资表时多做了,最后还是按正常的个税交,行政多做的一部分导余额挂在其他应付款-其他款项里,现在员工也离职了,这笔余额怎么消账? 借 其他应付款-其他 贷 销售费用(是销售人员)

婀娜多姿
于2020-01-10 11:57 发布 753次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,同学!
应该是你说的这个
借:销售费用
贷:其他应付款
2021-08-16 20:33:24
你好,去年借方应该是其他应付款,写成了借方销售费用,那 今年就这样做调整分录
借;其他应付款,贷;以前年度损益调整—销售费用
2020-06-17 08:28:07
你好 是的 可以这样来挂账
2019-12-03 15:37:52
你好
1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用
2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,
2020-03-31 16:27:31
是的,就是之前计提的红字分录
2019-08-08 10:25:00
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