老师,甲公司春节期间搞活动,充值10000元赠送4000元 问
充值10000元赠送4000元,相当于折扣=4000/14000 答
老师我们一直是提供服务,上个季度也销售了体育器 问
同学,你好 正常提示 答
老师,我们公司给镇上政府单位转了900订阅报纸款,但 问
那个是计入管理费用-办公费 答
老师,家里老人有多个子女,个人专项扣除怎么分配? 问
您好,可以平摊,按来员来平均,也可以由老人指定 答
老师,餐饮个体工商户需要办对公户吗? 问
那个是可以不开设公户的 答

老师好,我们发票上是5000元,但是账上做了3500元费用,这样可以吗?少做了
答: 你好,内账的话可以,税账这样有虚开发票的风险,最好不要这么处理
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好: 23年发生的运费5000元,运输公司发票少开了200元, 24年给我补开200元发票可以吧~! 23年按5000做账
答: 24年给我补开200元发票 可以的
老师,有一个这样的业务,公司有一笔费用,嗯2000元,嗯,但是支付了5000元,还有3000元的发票,要下个月才开,那我这笔分录可以这样做吗?借管理费用 预付账款 贷…银行存款
老师,请教你一下,我做账的时候12月份回单客户支付费用1000元,但是我们开发票是3500元,还剩下的费用没有支付,这样应该怎么做账呢
老师,请问一下,我做账的时候12月份回单客户支付费用1000元,但是我们开发票是3500元,还剩下的费用没有支付,这样应该怎么做账呢
老师,请教你一下,我做账的时候12月份回单客户支付费用1000元,但是我们开发票是3500元,还剩下的费用没有支付,这样应该怎么做账呢
老师,我们收到张普票金额是36470元,但是我们核准实际支付36000元,470元不要支付了,那我可不可以只按36000元入到账上,那个470元不入账,这样可以吗





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